小微企业开具电子发票时怎么核对购买方信息
来源:17golang原创
时间:2026-09-07 02:27:15 284浏览 收藏
小微企业开具电子发票,最稳妥的核对顺序是:先确认购买方身份,再逐字核对名称和统一社会信用代码(或纳税人识别号),最后检查票种、项目和金额。企业、个体工商户、自然人的填写口径不能混用;已经开出的电子发票也不能靠改 PDF 或改文件名来“修正”。
开票前把购买方提供的正式抬头资料与预览票面比对一次,并留下确认记录。单位客户重点看“名称+统一社会信用代码/纳税人识别号”,自然人则按自然人开票选项处理;个体工商户不要误选成自然人。
- 购买方是企业或个体工商户时,优先核对名称与统一社会信用代码。
- 购买方是自然人时,按系统的自然人开票选项和实际信息填写。
- 发现错票先看是否已用途确认或入账,再按平台的红字发票流程处理。
先分清三种购买方,再填写抬头
开票人经常把“客户说的名字”直接复制到系统里,这是最容易留下隐患的一步。客户如果是公司,应以营业执照或对方正式开票资料中的名称为准;统一社会信用代码或纳税人识别号要完整、连续,不能把银行账号、联系人手机号或内部客户编号当成识别号。
个体工商户虽然由个人经营,但作为受票方时仍按经营主体处理,需要提供统一社会信用代码或纳税人识别号,不能因为联系人是个人就勾选“开具给自然人”。如果购买方确实是自然人,再按系统提示选择自然人开票,名称填写实际姓名;对方希望发票归集到个人税务数字账户时,通常还需要按要求提供相应身份信息。
| 购买方类型 | 重点核对 | 常见误区 |
|---|---|---|
| 企业 | 单位全称、统一社会信用代码/纳税人识别号 | 用简称、品牌名或旧抬头代替 |
| 个体工商户 | 经营主体名称、统一社会信用代码/纳税人识别号 | 把经营者本人当成自然人购买方 |
| 自然人 | 姓名及系统要求的身份信息、普通发票票种 | 强行填写不存在的单位识别号 |

提交蓝字发票前做一遍四项复核
建议让客户通过固定模板、邮件或企业微信发送抬头资料,开票人不要从聊天记录里凭印象抄写。录入后按下面顺序复核:
- 身份和票种:企业、个体工商户、自然人是否选对,普通发票或专用发票是否符合实际业务。
- 购买方字段:名称、统一社会信用代码/纳税人识别号逐字比对,避免全角空格、少一位数字和旧名称残留。
- 交易内容:项目名称、数量、金额、税率或征收率与合同、订单或收款记录一致。
- 交付前预览:看清备注、价税合计和接收方式,再提交开具;把客户确认的原始资料和发票号码一起留档。
全电发票票面通常会展示购买方信息、销售方信息、项目、金额、税率或征收率、税额、价税合计等基本内容。预览时不要只放大看抬头,金额和税率错了同样会导致后续入账、报销或用途确认出现问题。
抬头已经填错,怎么处理才不越界
电子发票开出后发现购买方信息错误,不要直接编辑 PDF,也不要在原票上覆盖文字。先暂停交付和入账,联系购买方确认原票是否已经做用途确认或入账确认。按照国家税务总局关于红字数电发票的说明,开票有误时应通过电子发票服务平台的红字发票信息确认单等流程处理:尚未用途确认及入账确认的情形,通常由开票方发起确认单后按规则开具红字发票;已经确认或入账的情形,则按平台要求由开票方或受票方发起,并经对方确认后处理。
红字处理完成后,再用最新、已确认的购买方资料开具蓝字发票。具体按钮名称、是否需要对方确认以及进项税额处理,可能取决于发票类型和当地系统状态;遇到专票、已抵扣或跨主体业务,不要凭经验跳过主管税务机关要求的步骤。

常见问题
客户只发了公司简称,可以直接开吗?
不建议。先让客户补充正式开票名称和统一社会信用代码,再与预览票面核对;简称只适合作为内部检索词。
个体工商户开票时要勾选自然人吗?
通常不应这样处理。个体工商户作为经营主体受票时,应提供统一社会信用代码或纳税人识别号,并按平台提示选择对应的单位类购买方。
自然人没有统一社会信用代码怎么办?
不要编造单位识别号。按电子发票服务平台的自然人开票选项填写实际姓名及系统要求的信息,票种和归集要求以平台和主管税务机关提示为准。
把“身份确认—抬头比对—票面预览—状态留档”固定成四步,小微企业就能把多数电子发票抬头错误拦在提交之前;已经开错的票,则按红字流程处理,不用修改原始电子文件。
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